Gemeindestraßen
Haushaltsdiagramm
496.110,80 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
496.110,80 €
62,59%
223.860 €
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
09 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen
223.860 €
28,24%
48.480 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
48.480 €
6,12%
24.129,92 €
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
07 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
24.129,92 €
3,04%
112,56 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
112,56 €
0,01%
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
| Beschreibung | Betrag |
|---|---|
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 792.693,28 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
12: Personalaufwendungen | -1.241.478,37 € |
13: Versorgungsaufwendungen | 0 € |
14: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.190.605 € |
15: Abschreibungen | -3.795.728,78 € |
16: Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | -510 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.440.693,60 € |
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | -11.669.015,75 € |
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -10.876.322,47 € |
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22) | 0 € |
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | -10.876.322,47 € |